Orden de Compra. Nº
218-400-SE16
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN, LICITACIÓN ID N°218-44-LE16
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Joaquin
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
218-400-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-04-2016
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUÍN, LICITACIÓN ID N°218-44-LE16
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
218-44-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T.
69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Santa Rosa 2606
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T.
69.254.600-8
Dirección de Facturación
Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO
Comuna
San Joaquín
Impuesto
1083665
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
COORDINAR DESPACHO
COORDINAR DESPACHO CON:
STA. DANIELA MIRANDA, FUNCIONARIA DIRECCIÓN OPERACIONES Y EMERGENCIA A:
FONO:22 553 41 48, ANEXO 150 O 151
E-MAIL: danielamiranda@sanjoaquin.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CORVALAN VILLARROEL LTDA
Razón Social
CORVALAN VILLARROEL LIMITADA
R.U.T.
79.622.710-9
Sucursal
CORVALAN VILLARROEL LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11111611
Grava
100
Metro Cúbico
RIPIO PIEDRA CHANCADA BAJO 1 1/2 PULGADA
ripio despacho en 1 dia para todos los materiales cotizados
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 950.000
$ 950.000
11111611
Grava
5
Metro Cúbico
BOLONES PIEDRAS QUE VARÍAN ENTRE 3” A 20” RODADAS
bolones de 3 a 20 pulgadas rodado
$ 13.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.500
$ 69.500
11111701
Arena silícea
20
Metro Cúbico
MAICILLO AMARILLO ARNEADO
maicillo amarillo hareado
$ 9.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 188.000
$ 188.000
11111701
Arena silícea
100
Metro Cúbico
ARENA GRUESA DE PLANTA
arena gruesa de planta
$ 13.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.390.000
$ 1.390.000
11111701
Arena silícea
200
Metro Cúbico
GRAVILLA BAJO 3/4 PULGADA RANGO DE 20MM A 10MM
gravilla chancada
$ 9.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.960.000
$ 1.960.000
26121538
Conjunto de alambre
40
Metro Cúbico
ESTABILIZADO BAJO 1 1/2 PULGADA
ESTABILIZADO BAJO 1 12 PULGADA
$ 8.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 356.000
$ 356.000
30111601
Cemento
200
Saco
CEMENTO ESPECIAL EN SACOS SACOS DE 42,5 KG. CADA UNO
CEMENTO ESPECIAL EN SACOS DE 42,5 KG. CADA UNO
$ 3.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 790.000
$ 790.000
Total Neto
$ 5.703.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.083.665
TOTAL OC
$ 6.787.165
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.