Orden de Compra. Nº218-418-SE23 "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, INFORMATICA Y VEHICULOS MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN ORDEN DE COMPRA DESDE 218-58-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-418-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS GENERALES, INFORMATICA Y VEHICULOS MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN ORDEN DE COMPRA DESDE 218-58-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-58-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OBLIGACIÓN N° 2575 05.05.2023 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
Comuna San Joaquín
Impuesto 331679,58
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUEVAS SENDAS
Razón Social CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MENESES VERA, PAULINA AND
R.U.T. 76.084.265-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NUEVAS SENDAS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadLINEA 1 HERRAMIENTAS DE INFORMATICA ( SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS )Herramientas informaticas $ 371.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.400 $ 371.400
27113201
Conjuntos generales de herramientas1UnidadLINEA N° 2 HERRAMIENTAS MECANICASherramientas mecanicas $ 1.374.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.374.282 $ 1.374.282
Total Neto $ 1.745.682
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 331.680
TOTAL OC $ 2.077.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.