|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
218-422-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
11-09-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Producción Celebración Fiestas Patrias |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
|
|
R.U.T. |
69.254.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO |
|
Comuna |
San Joaquín
|
|
Impuesto |
2033000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Despacho y otros | Coordinar evento con Sr. Javier Cornejo, Jefe Departamento de Comunicaciones al fono: 8108410 |
|
|
Proveedor |
Roberto Pedro Aldunate Godoy |
|
Razón Social |
ROBERTO PEDRO ALDUNATE GODOY
|
|
R.U.T. |
7.476.518-1 |
|
Sucursal |
Roberto Pedro Aldunate Godoy |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | Servicio Producción Evento Fiestas Patrias 2009. a realizarse durante todo el día 12.09.09, en Parque La Castrina, ubicado en Pintor Murillo con Varas Mena. De acuerdo a lo establecido en Dec. Alc. Nº 971. adjunto. | |
$ 10.700.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.700.000
|
$ 10.700.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 10.700.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.033.000
|
|
$ 12.733.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.