Orden de Compra. Nº218-435-AG25 " SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CON CHOFER, PARA VIAJES Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL PROGRAMA TURISMO SOCIAL 2025. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-411-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-435-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS CON CHOFER, PARA VIAJES Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL PROGRAMA TURISMO SOCIAL 2025. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-411-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2537 del sistema Contabilidad Guberna.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
Comuna San Joaquín
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-07-2025
TítuloDescripción
Coordinar entrega

Coordinar entrega con CRISTÓBAL JEREZ al correo: cristobaljerez@sanjoaquin.cl

o al teléfono: +56 9 4207 9321.

Factura

ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl

IMPORTANTE: AL MOMENTO DE ENVIO DE FACTURA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL: www.mercadopublico.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Humberto Gonzalo Soto Quezada
Razón Social HUMBERTO GONZALO SOTO QUEZADA
R.U.T. 7.248.163-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Humberto Gonzalo Soto Quezada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadVIAJES A LA REGIÓN METROPOLITANA - SALIDA COMUNA DE SAN JOAQUÍN DESDE 0 KM A 300 KM PARA 20 O MÁS PASAJEROS / VEHÍCULO VAN. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.  $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadVIAJES A LA REGIÓN DE VALPARAÍSO - SALIDA COMUNA DE SAN JOAQUÍN DESDE 0 KM A 400 KM PARA 45 O MÁS PASAJEROS / VEHÍCULO BUS. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.  $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadVIAJES A LA REGIÓN METROPOLITANA - SALIDA COMUNA DE SAN JOAQUÍN DESDE 0 KM A 300 KM PARA 45 O MÁS PASAJEROS / VEHÍCULO BUS. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.  $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
78111808
Arriendo de vehículos1UnidadVIAJES A LA REGIÓN DE O' HIGGINS - SALIDA COMUNA DE SAN JOAQUÍN DESDE 0 KM A 500 KM PARA 45 O MÁS PASAJEROS / VEHÍCULO BUS. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.  $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000
Total Neto $ 1.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.300.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.248.163-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.