Orden de Compra. Nº218-443-SE20 "Servicio De Telefonía Fija IP Para Dependencias de la Municipalidad de San Joaquin DESDE 218-25-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Joaquin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-443-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-08-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicio De Telefonía Fija IP Para Dependencias de la Municipalidad de San Joaquin DESDE 218-25-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-25-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 568 del sistema SISTEMA DE CONTABILI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº 2606
Comuna San Joaquín
Impuesto 3199309,68
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº 2606
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Inspector Tecnico

         Desígnese como Inspector Técnico al Señor Marco Aravena , jefe del Departamento de Administración o quien le subrogue en el cargo, quién emitirá un certificado de conformidad previo al pago.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLARO SERVICIOS S.A.
Razón Social CLARO SERVICIOS S.A
R.U.T. 88.381.200-k
Sucursal CLARO SERVICIOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222815
Terminales de telecomunicaciones24UnidadServicio de Telefonía Fija IP para Dependencias de la Municipalidad de San Joaquín, según Bases Administrativas, Formatos y Especificaciones Técnicas que rigieron la presente licitación.Servicio según bases. valor neto mensual, por 24 meses $ 701.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.838.472 $ 16.838.472
Total Neto $ 16.838.472
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.199.310
TOTAL OC $ 20.037.782


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.