Orden de Compra. Nº218-463-SE23 "ADQUISICION DE DISCOS DE CORTE METAL, ORDEN DE COMPRA DESDE 218-51-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-463-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE DISCOS DE CORTE METAL, ORDEN DE COMPRA DESDE 218-51-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-51-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 830 del sistema Sistema de Contabili.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
Comuna San Joaquín
Impuesto 32733,2
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR DESPACHO
Coordinar Despacho:    JUAN PABLO MOLINA     Teléfono: 228108412
Email: juanpablomolina@sanjoaquin.cl
ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl  con copia a: paulinaalveal@sanjoaquin.cl
IMPORTANTE AL MOMENTO DE ENVIO  FACTURA LA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL www.mercadopublico.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABAST SUR
Razón Social ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA
R.U.T. 77.222.225-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ABAST SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111507
Cortadores de metal40UnidadAdquisición de materiales de construcción para la Municipalidad de San Joaquín DESDE la Licitación 218-51-LE23. Según Decreto Alcaldicio Nº 1499 del 22-05-2023 ADJUDICA LINEA Nº 7 DISCO CORTE METAL 9" y LINEA Nº 8 DISCO CORTE METAL 14" Disco de corte metal 9” O SIMILAR LINEA Nº 7 $ 1.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.480 $ 50.480
27111507
Cortadores de metal40UnidadAdquisición de materiales de construcción para la Municipalidad de San Joaquín DESDE la Licitación 218-51-LE23. Según Decreto Alcaldicio Nº 1499 del 22-05-2023 ADJUDICA LINEA Nº 7 DISCO CORTE METAL 9" y LINEA Nº 8 DISCO CORTE METAL 14"Disco corte metal 14” O SIMILAR LINEA Nº 8 $ 3.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.800 $ 121.800
Total Neto $ 172.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.733
TOTAL OC $ 205.013


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.