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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-503-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-10-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de impresión de lienzos pasacalles para actividad Ciudad Sur |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
60800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
imaginarium Ltda. |
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Razón Social |
IMAGINARIUM LIMITADA
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R.U.T. |
78.726.740-8 |
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Sucursal |
imaginarium Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101506
| Publicidad en transportes públicos y vía pública | 5 | Unidad | Servicio de impresión de lienzos pasacalles para actividad Ciudad Sur, la cual se realizara el 31.10.2014 en Plaza Valdivieso, con instalacion | Servicio de impresión de lienzos pasacalles para actividad Ciudad Sur, la cual se realizara el 31.10.2014 en Plaza Valdivieso |
$ 64.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320.000
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$ 320.000
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Total Neto
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$ 320.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.800
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$ 380.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.