Orden de Compra. Nº218-511-SE24 "Plan de Mantenimiento Puntos de Parada ORDEN DE COMPRA DESDE 218-14-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-511-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra Plan de Mantenimiento Puntos de Parada ORDEN DE COMPRA DESDE 218-14-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-14-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº 2606
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuesto de Obligación N° 869 AÑO 2023 del sistema Sistema de Contabili.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
Comuna San Joaquín
Impuesto 2195593,69738
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERCOM
Razón Social SERCOM SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENCION SPA
R.U.T. 76.774.900-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERCOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadLinea N°1: Puesta a Punto y Conservación Reactiva. Según Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Formatos N° 7 A 1Oferta total neta para la línea 1, según lo indicado en bases administrativas $ 515.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.581 $ 515.581
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas1UnidadLinea N° 2: Obras complementarias. Según Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Formatos N° 7 BOferta total neta para la línea 2, según lo indicado en bases administrativas $ 11.040.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040.176 $ 11.040.176
Total Neto $ 11.555.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.195.594
TOTAL OC $ 13.751.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.