Orden de Compra. Nº218-528-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 218-331-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Joaquin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-528-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 218-331-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Lector de CD, para stock del Depto. Informática.
Proveniente de Licitación 218-331-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO
Comuna -1
Impuesto 2656,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CARLOS CAVIERES ACUÑA
R.U.T. 5.574.719-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201803
Lector de CD 52X. LG2UnidadLector de CD 52X. LGLector de CD 52X. $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
Total Neto $ 13.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.656
TOTAL OC $ 16.636


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.