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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-532-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-09-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Guardias de Seguridad DESDE 218-89-LP12 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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218-89-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
2208237 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Pago | Páguese por la prestación del servicio
la suma mensual de $13.830.537, IVA incluido, reajustable anualmente. |
| Inspector Técnico | Desígnese como Inspector
Técnico a la Directora de gestión Administrativa o quien la subrogue en el
cargo, quien emitirá un certificado de conformidad previo al pago de cada mes |
| Plazo del Contrato | El plazo del contrato será de
24 meses, contados a partir del día 16 de Septiembre de 2012 |
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Proveedor |
Torres y Compañía Limitada |
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Razón Social |
TORRES Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.888.960-9 |
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Sucursal |
Torres y Compañía Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad | “Servicio de Guardias de Seguridad para la Municipalidad de San Joaquín”, Según Bases Administrativas que rigieron la licitación.- | |
$ 11.622.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.622.300
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$ 11.622.300
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Total Neto
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$ 11.622.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.208.237
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$ 13.830.537
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.