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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-540-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE PRODUCCION PARA HITO DE INICIO EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL DE REGENERACION. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-578-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
145540 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Contacto para este servicio | Coordinar Despacho: PAZ ESTAY JIMENEZ Teléfono: 988002398 Email: pazestay@sanjoaquin.cl ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl AL MOMENTO DE ENVIO FACTURA LA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL www.mercadopublico.cl
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Proveedor |
Doña Javiera eventos y banqueteria |
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Razón Social |
DOÑA JAVIERA EVENTOS Y BANQUETERIA SPA
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R.U.T. |
77.686.921-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Doña Javiera eventos y banqueteria |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Servicio de producción para 70 personas - COTIZAR POR TODOS LOS PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO | Servicio de Producción, Preparación y Atención Gastronómica para un evento que atenderá a 70 personas el dia 04/09/2025 a las 18 hrs. en "Centro Comunitario La Legua" ubicado en San Gregorio Nº 3461 San Joaquín Orden de Compra codigo: 218-540-AG25 |
$ 766.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 766.000
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$ 766.000
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Total Neto
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$ 766.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 145.540
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$ 911.540
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.