Orden de Compra. Nº218-546-SE09 "Adquisición de Materiales de Construcción DESDE 218-272-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Joaquin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-546-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Construcción DESDE 218-272-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-272-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL
Comuna San Joaquín
Impuesto 28576
Dirección de Envío de la Factura COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despachar Despachar de acuerdo a Requerimientos enviados por correo y adjuntos  a la orden de compra.
Inspector Técnico

Desígnese como Inspector Técnico al Jefe del Departamento de Social o quien lo  Subrogue en su cargo, que será responsable de la administración de los materiales, quien emitirá en cada pago, un informe de recepción conforme del material recibido, indicando el nombre del beneficiario, Rut y  domicilio donde fueron entregados los insumos.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea4Metro CúbicoArena Gruesa. Según De acuerdo a Bases Administrativas, Formularios, y Anexos, que rigieron la Licitación.  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
30102212
Plancha de cinc4PlanchaPlancha de Zinc de 3.66 mts. x 0.85 mts. x 0.35mm  $ 7.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.760 $ 29.760
30102212
Plancha de cinc8PlanchaPlancha de Zinc de 2.5 mts. x 0.85 mts. x 0.35mm  $ 5.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.640 $ 40.640
Total Neto $ 150.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.576
TOTAL OC $ 178.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.