Orden de Compra. Nº218-552-CM11 "Materiales Varios"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Joaquin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-552-CM11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Materiales Varios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO
Comuna San Joaquín
Impuesto 8354,8377
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección Despacho Despachar en Av. Santa Rosa 2606. 3º piso Bodega Central
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL 3ARIES
Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
R.U.T. 76.061.008-9
Sucursal COMERCIAL 3ARIES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121710
Tiza para escribir o accesorios6 (252648) TIZA KREARTE AMERICANA COLORES SURTIDOS KRE-24104 CAJA DE 100 UNIDADES 252648(252648) TIZA KREARTE AMERICANA COLORES SURTIDOS KRE-24104 CAJA DE 100 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.802 $ 2.802
44122011
Carpetas para archivos10 (347838) CARPETA TORRE IMAGIA PAPEL LUSTRE 347943(347838) CARPETA TORRE IMAGIA PAPEL LUSTRE ; Código: ;Región : RM $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
26111702
Pilas alcalinas30 (23225) PEGAMENTO PROARTE ADHESIVO BARRA 21 GR 25262(23225) PEGAMENTO PROARTE ADHESIVO BARRA 21 GR; Código: ;Región : RM $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
14111610
Cartulina15 (233431) CARTULINA ARTEL ESTUCHE DIFERENTES COLORES 20 hjs 233431(233431) CARTULINA ARTEL ESTUCHE DIFERENTES COLORES 20 hjs ; Código: ;Región : RM $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.595 $ 8.595
44121707
Lápices de colores36 (234783) LÁPIZ ARTEL 12 COLORES GRANDE 234783(234783) LÁPIZ ARTEL 12 COLORES GRANDE ; Código: ;Región : RM $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.520 $ 20.520
Total Neto $ 44.417
Descuento $ 444
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.355
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 52.328


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.