Orden de Compra. Nº218-555-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 218-399-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Joaquin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-555-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 218-399-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Materiales para programa "Mantención, limpieza y reparación de pozos absorventes y Reposición de Rejas del Zanjón de la Aguada" Despachar en Rivas 565, contacto Sr. Luis Donoso, fono 8108401.
Proveniente de Licitación 218-399-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO
Comuna San Joaquín
Impuesto 11194,23
Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, 2 PISO DIDECO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GABRIEL VIERA GONZALEZ
R.U.T. 5.921.102-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
overol y sobretodo para hombre2Unidadoverol y sobretodo para hombreBuzos de trabajo, en tela, tipo bombero, tallas XL. Según términos de referencia adjuntos a la presente adquisición. $ 6.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.690 $ 12.690
47121701
Bolsas de basura60UnidadBolsas de basuraBolsas de plástico grueso, para basura, de 0,80 X 1.10 cms. Según términos de referencia adjuntos a la presente adquisición. $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.060
31211904
Brochas10UnidadBrochasBrochas corrientes de 4 pulgadas. Según términos de referencia adjuntos a la presente adquisición. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
27111905
Esmeriladoras de 5"1UnidadEsmeriladoras de 5"Esmeril de banco de ¼. Según términos de referencia adjuntos a la presente adquisición. $ 19.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.160 $ 19.160
27112102
Tornillos de banco marca deva1UnidadTornillos de banco marca devaTornillo de banco de 12 pulgadas Según términos de referencia adjuntos a la presente adquisición. $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.387 $ 16.387
Total Neto $ 58.917
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 11.194
TOTAL OC $ 70.111


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.