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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-556-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Fotocopiado para las dependencias de la Municipalidad de San Joaquín DESDE 218-193-CO11 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación privada
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Proveniente de Licitación
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218-193-CO11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
66502,375 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Inspector Tecnico | Desígnese como Inspector Técnico al Jefe del Departamento de Administración o quien lo subrogue en el cargo, quien emitirá un certificado de conformidad previo al pago de cada mes. |
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Proveedor |
Equipos de Oficina Inserfo y Cia. ltda |
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Razón Social |
EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA
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R.U.T. |
79.816.200-4 |
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Sucursal |
Equipos de Oficina Inserfo y Cia. ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | Valor unitario por copia. Según Bases Administrativas, Formatos y Anexos, que rigieron la Licitación. | |
$ 13,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13
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$ 13
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad | Valor mensual por operario de la Central de fotocopiado. | |
$ 350.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 350.000
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$ 350.000
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Total Neto
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$ 350.012
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 66.502
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$ 416.514
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.