Orden de Compra. Nº218-570-CM13 "Materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Joaquin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-570-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL
Comuna San Joaquín
Impuesto 50738,778
Dirección de Envío de la Factura COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despachar a Avda. Santa Rosa 2606, piso 3., Bodega 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL 3ARIES
Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
R.U.T. 76.061.008-9
Sucursal COMERCIAL 3ARIES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
2239-24-LP09
Líquido corrector28 (18470) CORRECTOR LIQUID PAPER LIQUIDO LAPIZ P/METAL 8 ML. 20507(18470) CORRECTOR LIQUID PAPER LIQUIDO LAPIZ P/METAL 8 ML.; Código: ;Región : RM $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.092 $ 15.092
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores115 (46107) LÁPIZ ARTEL GRAFITO Nº2 HB HEXAGONAL 48144(46107) LÁPIZ ARTEL GRAFITO Nº2 HB HEXAGONAL ; Código: ;Región : RM $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
44122103
2239-24-LP09
Corchetes10 (48878) CORCHETES BOSTITCH 3/8 STCR 2115 B8-HDP 5000 UNIDADES 50915(48878) CORCHETES BOSTITCH 3/8 STCR 2115 B8-HDP 5000 UNIDADES ; Código: ;Región : RM $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900
14111507
2239-7-LP11
Papel para fotocopiadora o impresora18 (228368) PAPEL DE COLORES SPECTRA FOTOCOPIA VERDE OFICIO RESMA 500 HOJAS 228368(228368) PAPEL DE COLORES SPECTRA FOTOCOPIA VERDE OFICIO RESMA 500 HOJAS; Código: ;Región : RM $ 5.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.740 $ 97.740
14111507
2239-7-LP11
Papel para fotocopiadora o impresora18 (228375) PAPEL DE COLORES SPECTRA FOTOCOPIA AMARILLO CARTA RESMA 500 HOJAS 228375(228375) PAPEL DE COLORES SPECTRA FOTOCOPIA AMARILLO CARTA RESMA 500 HOJAS ; Código: ;Región : RM $ 4.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.790 $ 83.790
44101707
2239-24-LP09
Corcheteras2 (233932) CORCHETERA BOSTITCH 540 H.DUTY 250H LARGA INDUSTRIAL 233932(233932) CORCHETERA BOSTITCH 540 H.DUTY 250H LARGA INDUSTRIAL ; Código: ;Región : RM $ 23.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.938 $ 46.938
Total Neto $ 267.910
Descuento $ 864
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.739
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 317.785


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.