Orden de Compra. Nº218-581-SE23 "ADQUISICION DE 5000 BOLSAS TNT IMPRESAS PARA ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD. ORDEN DE COMPRA DESDE 218-78-L123"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-581-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 5000 BOLSAS TNT IMPRESAS PARA ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD. ORDEN DE COMPRA DESDE 218-78-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-78-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3262 del sistema CONTABILIDAD GUBERNA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
Comuna San Joaquín
Impuesto 558600
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2023
TítuloDescripción
Coordinar despacho

Coordinar despacho con Juan Pablo Hernández Valdivia  al fono: +56 228108405, o al correo: juanpablohernandez@sanjoaquin.cl

Coordinar Factura

ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl.

IMPORTANTE: AL MOMENTO DE ENVIO DE FACTURA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL: www.mercadopublico.cl

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Unibag
Razón Social UNIBAG SPA.
R.U.T. 76.283.675-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Unibag
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111501
Bolsas de lona5000UnidadADQUISICIÓN DE 5.000 BOLSAS DE TNT COLOR CRUDO DE 40x37,5CM CON TIRANTES de 65CM PARA COLGAR. INCLUYE LOGOS MUNICIPALES A COLOR CONFORME AL DISEÑO CONVENIDOUnibag fabrica de bolsas reutilizables y biobasadas vegetal. Producto con garantía de 3 meses para cambio, reparación o devolución en caso de fallas de fábrica según lo dispuesto en la Ley 19.496, artículo 21. $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940.000 $ 2.940.000
Total Neto $ 2.940.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 558.600
TOTAL OC $ 3.498.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.