Orden de Compra. Nº218-588-SE25 "CONTRATO DE SUMINISTRO EMULSION ASFALTICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-588-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO EMULSION ASFALTICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3465 del sistema PROEXIS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Sierra Bella Nº 2816 Bodegas de la Dirección de Operaciones y Emergencias
Comuna San Joaquín
Impuesto 1205784,84
Dirección de Envío de la Factura Sierra Bella Nº 2816 Bodegas de la Dirección de Operaciones y Emergencias
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dynal Industrial S.A.
Razón Social DYNAL INDUSTRIAL S A
R.U.T. 92.264.000-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Dynal Industrial S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12162302
Aceleradores de cemento1UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CRS-2 PARA LA REPARACION DE BACHES DE LA COMUNA DE SAN JOAQUIN SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 995Suministro a granel por tonelada de emulsión asfáltica CRS-2, de acuerdo a bases administrativas y especificaciones técnica, para Ilustre Municipalidad de San Joaquin. Precio neto por global. $ 6.346.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.346.236 $ 6.346.236
Total Neto $ 6.346.236
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.205.785
TOTAL OC $ 7.552.021


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.