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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-6-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE PRODUCCION PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LA COMUNIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
228000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ABDÓN ESTEBAN LÓPEZ SOTO |
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Razón Social |
ABDON ESTEBAN LOPEZ SOTO
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R.U.T. |
18.762.514-9 |
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Sucursal |
ABDÓN ESTEBAN LÓPEZ SOTO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 8 | Unidad | Para operativos de verano a realizar durante el mes de enero dentro de la comuna de San Joaquín en donde cada evento realizado contemple: -70 sillas -12 mesones rectangulares -12 manteles -6 toldos plegables de 3x3 mts Incluido el armado, desarmado y retiro. Los puntos a realizar cada ev | |
$ 150.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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Total Neto
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$ 1.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 228.000
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$ 1.428.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.