Orden de Compra. Nº218-65-SE26 "Adquisición e Instalación de 9 Pre Empalme para proceso de Permiso Circulación 2026 ORDEN DE COMPRA DESDE 218-1-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-65-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición e Instalación de 9 Pre Empalme para proceso de Permiso Circulación 2026 ORDEN DE COMPRA DESDE 218-1-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Presupuestario de Obligación N° 590 del sistema Sistema de Contabili.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Rosa Nº 2606
Comuna San Joaquín
Impuesto 1580040
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Rosa Nº 2606
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR DESPACHO Y ENVIO DE FACTURAS

AL MOMENTO DE FACTURAR CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

1.            Verificar que la OC esté en estado ACEPTADA en el portal.

2.            Que el encargado de certificar la compra (ITS / ITO) le entregue el Código CC (número de Certificado de Conformidad)

3.            Debe incluir el Código CC y la OC, en la factura

4.            La factura debe indicar que es a crédito.

5.            Que la falta de cualquiera de los puntos señalados en el 1, 3 o 4 será causal de rechazo de la factura.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alvarez y Vega Ingeniería Eléctrica Limitada
Razón Social ALVAREZ Y VEGA INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA
R.U.T. 77.603.930-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alvarez y Vega Ingeniería Eléctrica Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 9 PRE EMPALMES PARA PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2026, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN BASES ADMINISTRATIVA , BASES TÉCNICAS, ANEXOS Y FORMATOS ADJUNTOS A LA LICITACIÓN. Ejecución según especificaciones del mandante $ 8.316.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.316.000 $ 8.316.000
Total Neto $ 8.316.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.580.040
TOTAL OC $ 9.896.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.