Orden de Compra. Nº218-655-SE12 "Adquisición de Juguetes para la Navidad Comunal 2012 y Premios Paseos de Verano 2013 DESDE 218-143-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Joaquin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-655-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2012
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Juguetes para la Navidad Comunal 2012 y Premios Paseos de Verano 2013 DESDE 218-143-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-143-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Santa Rosa 2606
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL
Comuna San Joaquín
Impuesto 3186525,15
Dirección de Envío de la Factura COORDINAR CON DEPTO. SOCIAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Inspector Técnico

Desígnese como Inspector Técnico a la Directora de Desarrollo Comunitario o quien lo subrogue en el cargo, quien emitirá un informe de conformidad del servicio contratado.

Despachar a Dependencias ubicadas en Pintor Murillo Nº 5369 en horario de 09:00 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs. La fecha de entrega señalada es de carácter impostergable.
Paguese            Páguese la suma total de $19.957.710.- IVA incluido, por la Adquisición de 16.000 Juguetes para la Navidad Comunal 2012 y Premios destinados a Paseos de Verano 2013, contra presentación de factura e informe de conformidad del Inspector Técnico, corresponderá dos estados de pago de acuerdo al punto 8.6 de las Bases Administrativas. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPORTADORA DIVA LTDA
Razón Social IMPORTADORA DIVA LIMITADA
R.U.T. 77.884.370-6
Sucursal IMPORTADORA DIVA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101602
Recuerdos o souvenirs453UnidadPremios destinados a Paseos de Verano 2013.  $ 3.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.651.185 $ 1.651.185
60141006
Juguetes didácticos16000UnidadAdquisición de 16.000 Juguetes para Navidad Comunal 2012. De acuerdo a lo señalado en bases Administrativas, formatos y anexos que rigieron la licitación  $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120.000 $ 15.120.000
Total Neto $ 16.771.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.186.525
TOTAL OC $ 19.957.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.