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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-686-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-09-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de contratación de 6 vehiculos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Contacto para este servicio | Contacto para este servicio Corporación Municipal de Salud de San Joaquin |
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Proveedor |
Ernesto Jose |
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Razón Social |
Ernesto Jose Matamala Torres
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R.U.T. |
7.645.734-4 |
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Sucursal |
Ernesto Jose |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25101505
| Mini-furgonetas o furgonetas | 2 | Mes | Servicio de contratación de 6 vehículos con chofer y combustible para traslado de pacientes a Residencias Sanitarias, CESFAM y otros servicios varios, por los meses de septiembre y octubre 2020.
Según Decreto Alcaldicio Nº 1623 del 28-09-2020. | Arriendo de 6 vehículos para traslado de pacientes por los meses de septiembre y octubre 2020, costo por vehículo $769.222, valor por mes $4.615.332.- |
$ 4.615.332,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.230.664
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$ 9.230.664
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Total Neto
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$ 9.230.664
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 9.230.664
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.