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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-695-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparación de Disco Duro Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-287-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
153900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Contacto para este servicio | Contacto para este servicio Alejandro Adio al teléfono 228108374 a correo alejandroadio@sanjoaquin.cl |
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Proveedor |
KEPLER S.A. |
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Razón Social |
KEPLER S.A.
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R.U.T. |
77.803.520-0 |
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Sucursal |
KEPLER S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201803
| Discos duros | 1 | Unidad | DISCO DURO SEAGATE BARRACUDA, 1 TB MODEL: ST1000DM003 SOLICITA RECUPERACION DE DATOS | Reparación de Disco Duro, solicitado por la Dirección de Secplan. |
$ 810.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 810.000
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$ 810.000
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Total Neto
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$ 810.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 153.900
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$ 963.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.