Orden de Compra. Nº218-721-AG23 "Servicio Producción de transporte y montaje de PANTALLA INFLABLE, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-979-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-721-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio Producción de transporte y montaje de PANTALLA INFLABLE, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-979-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4091 del sistema Sistema de Contabili.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
Comuna San Joaquín
Impuesto 119700
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINAR DESPACHO
Coordinar Despacho:   CRISTOBAL MARTINEZ CARRASCO  Teléfono: 989534133
Email: cristobalmartinez@sanjoaquin.cl
ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl  con copia a: paulinaalveal@sanjoaquin.cl
IMPORTANTE AL MOMENTO DE ENVIO  FACTURA LA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL www.mercadopublico.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lucho Films
Razón Social LUCHO FILMS PRODUCCIONES SPA
R.U.T. 76.160.899-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lucho Films
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE Y MONTAJE DE 1 PANTALLA INFLABLE DE 7x4,5 METROS, SISTEMA DE SONIDO DE 1500 WATTS CON CUATRO CAJAS, DOS MICROFONOS Y CONTROLADOR, A REALIZARSE EL 19.08.2023 DE 17:30 HRS. A 20.30 HRS. EN LA PLAZA ARTURO GORDON, UBICADA EN SAN GREGORIO ESQUINA INGENIERO BUDGE, SAN JOAQUIN (ver EE.TT. en documento adjunto)Servicio Producción de transporte y montaje de PANTALLA INFLABLE para actividad dia 19.08.2023 en Plaza Arturo Gordon, Orden de Compra codigo: 218-721-AG23 dirigida a LUCHO FILMS PRODUCCIONES SPA, cotización 218-979-COT23. $ 630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
Total Neto $ 630.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.700
TOTAL OC $ 749.700


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.160.899-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.