Orden de Compra. Nº218-740-SE19 "EQUIPAMIENTO PISCINA TEM. ORDEN DE COMPRA DESDE 218-59-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Joaquin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-740-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2019
Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO PISCINA TEM. ORDEN DE COMPRA DESDE 218-59-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-59-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación CARLOS VALDIVINOS N°253, ESTADIO MUNICIPAL ARTURO VIDAL
Comuna San Joaquín
Impuesto 139764
Dirección de Envío de la Factura CARLOS VALDIVINOS N°253, ESTADIO MUNICIPAL ARTURO VIDAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Improfor Ltda
Razón Social SOC DE IMPORTACION Y EXPORTACION IMPROFOR LIMITADA
R.U.T. 77.127.510-9
Sucursal Improfor Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295135
Dispositivos de selección ortopédica o accesorios1UnidadSet de férula rigidizanteSet de férula rigidizante $ 488.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.000 $ 488.000
42171702
Mantas de primeros auxilios2UnidadManta térmicaManta térmica $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
42171614
Cubos o tubos de agua para el rescate1UnidadBoya de rescateBoya de rescate $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
31151504
Cuerda de nilon1UnidadCuerda de 25 mtCuerda de 25 mt $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
49161705
Pértigas1UnidadPértiga de 10 metrosPértiga $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
Total Neto $ 735.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.764
TOTAL OC $ 875.364


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.