Orden de Compra. Nº218-749-AG25 " MEJORAMIENTO ESPACIO SEGURIDAD MUNICIPAL 2025. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-837-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-749-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO ESPACIO SEGURIDAD MUNICIPAL 2025. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-837-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4298 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
Comuna San Joaquín
Impuesto 158984,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Santa Rosa Nº 2606, 4to. piso Depto de Contabilidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2025
TítuloDescripción
contacto para esta compra

Coordinar entrega con: Macarena Urbina          

Teléfonos de contacto: 977664180

Mail de contacto: macarenaurbina@sanjoaquin.cl

factura

ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl

IMPORTANTE: AL MOMENTO DE ENVIO DE FACTURA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL: www.mercadopublico.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL IDEA
Razón Social COMERCIAL IDEA SPA
R.U.T. 77.867.738-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL IDEA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea2910Metro CúbicoMAICILLO m3 29,10  $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.760 $ 686.760
70121901
Mejora de pastos6250Metro CúbicoCESPED m3 62,50  $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 836.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.984
TOTAL OC $ 995.744


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.