Orden de Compra. Nº218-759-SE20 "Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, Municipalidad de San Joaquín DESDE 218-41-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Joaquin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-759-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, Municipalidad de San Joaquín DESDE 218-41-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 218-41-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1067 del sistema SISTEMA DE CONTABILI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
Comuna San Joaquín
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Inspector Técnico

Desígnese como Inspector Técnico a la Encargada del Departamento de Administración o quien le subrogue en el cargo, quién emitirá un certificado de conformidad previo al pago.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Humberto Gonzalo Soto Quezada
Razón Social HUMBERTO GONZALO SOTO QUEZADA
R.U.T. 7.248.163-1
Sucursal Humberto Gonzalo Soto Quezada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos12UnidadITEM III (VAN 2). Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros. Contrato por 12 meses a contar de Noviembre de 2020, por un monto mensual de $990.000.-Transporte de pasajeros, según Especificaciones Técnicas y Bases Administrativas. $ 990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880.000 $ 11.880.000
Total Neto $ 11.880.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 11.880.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.