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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-809-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de contratación de 6 vehículos para CESFAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Contacto para este servicio | Contacto para este servicio Pablo Castillo al teléfono 223604126 de la Corporación de Salud de san Joaquin. |
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Proveedor |
Ernesto Jose |
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Razón Social |
Ernesto Jose Matamala Torres
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R.U.T. |
7.645.734-4 |
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Sucursal |
Ernesto Jose |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25101503
| Automóviles | 1 | Unidad | Servicio de contratación de 6 vehículos con chofer y combustible para el traslado de pacientes a los CESFAM de la Comuna, Residencias Sanitarias, entrega de medicamentos y otras actividades en el contexto de pandemia Coronavirus.
Según Decreto Alcaldicio Nº 1937 del 10-11-2020 | Servicio de arriendo de 6 vehículos con chofer y combustible para el traslado de pacientes a los CESFAM de la Comuna y otras actividades varias. Valor por el mes de noviembre $4.615.332.- y por la 1ra. quincena de diciembre $2.307.666.- del 2020. |
$ 6.922.998,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.922.998
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$ 6.922.998
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Total Neto
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$ 6.922.998
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 6.922.998
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.