Orden de Compra. Nº218-832-AG22 "ADQ. Materiales de Construcción para reparación de techumbre, para atender caso social de Informe Nº5659.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-781-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-832-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ. Materiales de Construcción para reparación de techumbre, para atender caso social de Informe Nº5659.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-781-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3512 del sistema Contabilidad Guberna.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
Comuna San Joaquín
Impuesto 37981
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2022
TítuloDescripción
Coordinación de despacho

COORDINAR ENTREGA CON VIVIANA GAETE AL CORREO:

vivianagaete@sanjoaquin.cl O AL FONO: +56 2 2810 8397.

 

Coordinar Envío de Factura

ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl, CON COPIA A paulinaalveal@sanjoaquin.cl

IMPORTANTE: AL MOMENTO DE ENVIO DE FACTURA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL: www.mercadopublico.cl

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERDAN
Razón Social INVERSIONES DANIAS LIMITADA
R.U.T. 76.009.460-9
Sucursal INVERDAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc10PlanchaPlanchas de Zinc de 3.66 mts. x 851 x 0.35 mm, ver documento adjunto con especificaciones técnicas  $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.900 $ 199.900
Total Neto $ 199.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.981
TOTAL OC $ 237.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.