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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-868-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE 4 ZAPATAS Y 2 SOPLETES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
218500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINACIÓN DESPACHO | Persona Técnica a Cargo Compra: Valeria Moya; Teléfono: 22 5534148 ANEXO 158; E-mail: valeriamoya@sanjoaquin.cl
ENVIÓ FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl, CON COPIA A paulinaalveal@sanjoaquin.cl
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Proveedor |
jaime rodrigo |
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Razón Social |
JAIME TORRES Y COMPAÑIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.576.559-5 |
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Sucursal |
jaime rodrigo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46161504
| Señales de tránsito | 2 | Unidad | ZAPATAS 300MM, SEGÚN COTIZACIÓN N°1446 | |
$ 205.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 410.000
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$ 410.000
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46161504
| Señales de tránsito | 2 | Unidad | SOPLETES 300 mm, SEGÚN COTIZACIÓN N°1446 | |
$ 90.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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46161504
| Señales de tránsito | 2 | Unidad | ZAPATAS 500 MM, SEGÚN COTIZACIÓN N°1446 | |
$ 280.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 560.000
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$ 560.000
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Total Neto
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$ 1.150.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 218.500
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$ 1.368.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.