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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-88-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE 30 KITS DE TECLADO Y MOUSE PARA DEPTO. DE INFORMATICA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-49-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
39888,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Contacto para este servicio | AL FACTURAR CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 1. Verificar que la OC esté en estado ACEPTADA en el portal. 2. Que el encargado de certificar la compra (ITS / ITO) le entregue el Código CC (número de Certificado de Conformidad) 3. Debe incluir el Código CC y la OC, en la factura 4. La factura debe indicar que es a crédito. 5. Que la falta de cualquiera de los puntos señalados en el 1, 3 o 4 será causal de rechazo de la factura. ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl. CONTACTO Gabriel Silva Espinoza fono 228108374, email: gabrielsilva@sanjoaquin.cl .
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Proveedor |
Draad Spa |
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Razón Social |
DRAAD SPA
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R.U.T. |
77.708.208-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Draad Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211706
| Teclados | 30 | Kit | KIT (Teclado y Mouse) Modelo C224 SPT6254.
Cotizar de acuerdo a especificaciones técnicas señaladas en documento adjunto.
| Adquisición de 30 kits de teclados y mouse para Depto. de Informática Orden de Compra codigo: 218-88-AG26 dirigida a DRAAD SPA, Cotización ID 218-49-COT26. |
$ 6.998,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 209.940
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$ 209.940
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Total Neto
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$ 209.940
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.889
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$ 249.829
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.