Orden de Compra. Nº218-88-AG26 "ADQUISICION DE 30 KITS DE TECLADO Y MOUSE PARA DEPTO. DE INFORMATICA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-49-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-88-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 30 KITS DE TECLADO Y MOUSE PARA DEPTO. DE INFORMATICA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-49-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 874 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
Comuna San Joaquín
Impuesto 39888,6
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Contacto para este servicio
AL  FACTURAR CONSIDERAR LO SIGUIENTE: 
1. Verificar que la OC esté en estado ACEPTADA en el portal. 
2. Que el encargado de certificar la compra (ITS / ITO) le entregue el Código CC (número de Certificado de Conformidad)
3. Debe incluir el Código CC y la OC, en la factura 
4. La factura debe indicar que es a crédito. 
5. Que la falta de cualquiera de los puntos señalados en el 1, 3 o 4 será causal de rechazo de la factura. 
ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl.
CONTACTO Gabriel Silva Espinoza fono 228108374, email: gabrielsilva@sanjoaquin.cl .

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Draad Spa
Razón Social DRAAD SPA
R.U.T. 77.708.208-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Draad Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211706
Teclados30KitKIT (Teclado y Mouse) Modelo C224 SPT6254. Cotizar de acuerdo a especificaciones técnicas señaladas en documento adjunto. Adquisición de 30 kits de teclados y mouse para Depto. de Informática Orden de Compra codigo: 218-88-AG26 dirigida a DRAAD SPA, Cotización ID 218-49-COT26. $ 6.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.940 $ 209.940
Total Neto $ 209.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.889
TOTAL OC $ 249.829


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.