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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-942-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE 320 SACOS DE ASFALTO EN FRIÓ, PARA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
237120 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| COORDINACIÓN DESPACHO | Persona Técnica a Cargo Compra: Valeria Moya; Teléfono: 22 5534148 ANEXO 158; E-mail: valeriamoya@sanjoaquin.cl
ENVIÓ FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl, CON COPIA A paulinaalveal@sanjoaquin.cl |
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Proveedor |
Química Latinoamericana S.A. - Santiago |
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Razón Social |
QUIMICA LATINOAMERICANA S A
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R.U.T. |
89.551.800-k |
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Sucursal |
Química Latinoamericana S.A. - Santiago |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30121601
| Asfalto | 320 | Saco | ASFALTO EN FRIÓ, SEGÚN COTIZACIÓN N°2738-20 | |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.248.000
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$ 1.248.000
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Total Neto
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$ 1.248.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 237.120
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$ 1.485.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.