Orden de Compra. Nº218-942-AG20 "ADQUISICION DE 320 SACOS DE ASFALTO EN FRIÓ, PARA "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Joaquin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-942-AG20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 320 SACOS DE ASFALTO EN FRIÓ, PARA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Santa Rosa Nº2606
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
Comuna San Joaquín
Impuesto 237120
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINACIÓN DESPACHO
Persona Técnica a Cargo Compra: Valeria Moya; 
Teléfono: 22 5534148 ANEXO 158;                               
E-mail: valeriamoya@sanjoaquin.cl

ENVIÓ FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl, CON COPIA A paulinaalveal@sanjoaquin.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Química Latinoamericana S.A. - Santiago
Razón Social QUIMICA LATINOAMERICANA S A
R.U.T. 89.551.800-k
Sucursal Química Latinoamericana S.A. - Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30121601
Asfalto320SacoASFALTO EN FRIÓ, SEGÚN COTIZACIÓN N°2738-20  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.248.000 $ 1.248.000
Total Neto $ 1.248.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.120
TOTAL OC $ 1.485.120


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.