Orden de Compra. Nº218-945-CM20 "Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Joaquin
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-945-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4025 del sistema Sistema de Contabili.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Joaquin
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
Comuna San Joaquín
Impuesto 10701
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL 3ARIES
Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
R.U.T. 76.061.008-9
Sucursal COMERCIAL 3ARIES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado30 (1109008 )FUNDA - CARTA PLASTICA 10 UNIDADES 1129008(1109008) FUNDA - CARTA PLASTICA 10 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.110 $ 7.110
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado30 (1109013 )FUNDA - OFICIO PLASTICA 10 UNIDADES 1129013(1109013) FUNDA - OFICIO PLASTICA 10 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.230 $ 7.230
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras5 (1007657 )CORCHETERA ISOFIT CM-50 COD. 11281-K UNIDAD 1025657(1007657) CORCHETERA ISOFIT CM-50 COD. 11281-K UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.300 $ 16.300
0
2239-4-LP14
 3 (1247127 )LIBRO DE OFICINA REM ACTAS COMPOSICIÓN 200 HOJAS UNIDAD 1273141(1247127) LIBRO DE OFICINA REM ACTAS COMPOSICIÓN 200 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.582 $ 9.582
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel30 (1549936 )CLIPS SELLOFFICE REDONDO 33 MM 100 UNIDADES 1551818(1549936) CLIPS SELLOFFICE REDONDO 33 MM 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
0
2239-4-LP14
 3 (1521411 )LIBRO DE OFICINA ARON ACTA 100 HOJAS LINEAL UNIDAD 1523412(1521411) LIBRO DE OFICINA ARON ACTA 100 HOJAS LINEAL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.295
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon20 (1007566 )CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD 1025566(1007566) CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Total Neto $ 57.007
Descuento $ 684
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.701
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 67.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.