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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-947-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS HARDWARE MANTENCION Y REPARACION RELOJES CONTROL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
321,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Zecovery Ltda - EXEC |
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Razón Social |
POZO RIOS RODRIGUEZ Y TORRES LIMITADA
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R.U.T. |
76.260.080-3 |
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Sucursal |
Zecovery Ltda - EXEC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111812 2239-7-LP14
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | | (1138791 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855 | (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(1710)
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US$ 1.710,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 1.710,00
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US$ 1.710,00
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Total Neto
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US$ 1.710,00
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Descuento
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US$ 17,10
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 321,65
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 2.014,55
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.