Orden de Compra. Nº218-953-AG21 "ASESORIA TECNICA TENDIENTE A LA OBTENCION DE LA CERTIFICACION DE CALIDA NCH2728-2015.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-659-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 218-953-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ASESORIA TECNICA TENDIENTE A LA OBTENCION DE LA CERTIFICACION DE CALIDA NCH2728-2015.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 218-659-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de San Joaquin
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Unidad de Compra SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4001 del sistema SISTEMA DE CONTABILI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD SAN JOAQUIN
R.U.T. 69.254.600-8
Dirección de Facturación SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
Comuna San Joaquín
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura SANTA ROSA 2606, 4to. Piso. DAF - Depto Adquisiciones
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Coordinar

Coordinar despacho con Alejandra Naranjo al correo alejandradiaz@sanjoaquin.cl  fono +56 225526552 – 112

ENVIO FACTURA: facturas@sanjoaquin.cl, CON COPIA A paulinaalveal@sanjoaquin.cl

 

IMPORTANTE: AL MOMENTO DE ENVIO DE FACTURA OC DEBERA ESTAR ACEPTADA EN PORTAL: www.mercadopublico.cl

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAROL
Razón Social REDCAPACITACION SPA
R.U.T. 76.928.331-5
Sucursal KAROL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101604
Asesorías en gestión de proyectos1UnidadServicio de asesoria Acompañamiento, orientación y asesoría tendiente a la certificación de calidad NCH 2728:2015  $ 499.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.000 $ 499.000
Total Neto $ 499.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 499.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.