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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
218-960-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
31-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de alimentos no perecibles |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Joaquin
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R.U.T. |
69.254.600-8 |
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Dirección de Facturación |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
160142,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA ROSA 2606, 3º piso Bodega Central |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| INSPECTOR TECNICO | Desígnese
como Inspector Técnico del servicio a la Directora de Desarrollo Comunitario o
quien la subrogue en el cargo, el que emitirá un certificado de conformidad
previo al pago.
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Proveedor |
Onde el mauri |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ONDE EL MAURI SPA
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R.U.T. |
77.077.805-0 |
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Sucursal |
Onde el mauri |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50221101
| Granos de Cereales | 500 | Unidad | Arroz Callao | |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 273.000
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$ 273.000
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1000 | Unidad | Azúcar Callao | |
$ 462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 462.000
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$ 462.000
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50171551
| Sal de cocina o de mesa | 507 | Unidad | Sal Traverso | |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.176
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$ 85.176
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50192901
| Pasta o tallarines naturales frescos | 60 | Paquete | Fideos Vittorio | |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.680
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$ 22.680
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Total Neto
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$ 842.856
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 160.143
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$ 1.002.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.