Orden de Compra. Nº2181-253-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2181-24-L114"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Administrativa del Poder Judicial
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2181-253-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2181-24-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2181-24-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corp. Adm. del Poder Judicial - Puerto Montt
Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego Portales N° 918
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Avda. Diego Portales N° 918
Comuna Puerto Montt
Impuesto 0,19
Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego Portales N° 918
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE ANDRES
Razón Social SOC. COM. PAVEZ Y LUNA LTDA.
R.U.T. 76.181.446-k
Sucursal JORGE ANDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102505
Trabajos o pinturas al frescos1Unidad PRECIOS UNITARIOS EN ARCHIVO ADJUNTO $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 1


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.