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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2181-486-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COFFEE BREAK PARA CHARLA EN UNIVERSIDAD STO. TOMAS DE PUERTO MONTT |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Administrativa del Poder Judicial
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R.U.T. |
60.301.001-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Diego Portales N° 918 |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
44705,88235293 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Diego Portales N° 918 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Produccion Vero |
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Razón Social |
VERONICA DEL PILAR ZAMBRANO TORRES
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R.U.T. |
13.137.684-7 |
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Sucursal |
Produccion Vero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 100 | Unidad no definida | | |
$ 2.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 235.300
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$ 235.294
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Total Neto
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$ 235.294
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.706
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$ 280.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.