|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2184-264-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-10-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reparación AA Edificio Zona 1 San Miguel (Anexo8) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2184-3-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
|
|
R.U.T. |
60.301.001-9 |
|
Dirección de Facturación |
Ureta Cox 855, Piso 2 |
|
Comuna |
San Miguel
|
|
Impuesto |
704423,86 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ureta Cox 855, Piso 2 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Newen |
|
Razón Social |
NEWEN INGENIERIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.278.150-6 |
|
Sucursal |
Newen |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad no definida |
| Servicio de reparación de Equipos de Aire Acondicionado en Edificios Zona N°1, de la Jurisdicción San Miguel”, por convenio de precios anexo N°8 del contrato del Servicio de mantención de Equipos Acondicionadores de Aire en Zona N°1 en Edificios de l |
$ 3.707.494,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.707.494
|
$ 3.707.494
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.707.494
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 704.424
|
|
$ 4.411.918
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.