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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2185-264-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Generos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Petorca |
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Razón Social |
Hospital Petorca
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R.U.T. |
61.606.612-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Montt 860 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Petorca
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R.U.T. |
61.606.612-9 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Montt 860 |
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Comuna |
Petorca
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Impuesto |
1405,031 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 860 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
taufig hales y cia ltda |
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Razón Social |
TAUFIG HALES Y CIA LTDA
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R.U.T. |
84.922.000-4 |
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Sucursal |
taufig hales y cia ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicios de fabricación de géneros de punto | 10 | Metro Lineal | Raso listado de color azul marino clarito. | |
$ 739,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.390
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$ 7.395
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Total Neto
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$ 7.395
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.405
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$ 8.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.