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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2185-27-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-03-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2185-5-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Uniformes Profesionales del Hospital |
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Proveniente de Licitación
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2185-5-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Petorca |
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Razón Social |
Hospital Petorca
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R.U.T. |
61.606.612-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Montt 860 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Petorca
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R.U.T. |
61.606.612-9 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Montt 860 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
35729,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Montt 860 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MARIA ELENA FELICIA SILVIA DUENAS BARRERA
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R.U.T. |
4.836.216-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102702
| CHAQUETA DAMA EN COLOR AZUL | 4 | Unidad | CHAQUETA DAMA EN COLOR AZUL | Chaqueta color azul (enfermera) Tallas 38 y 44 dos de c/u. |
$ 15.671,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.684
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$ 62.684
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53102702
| CHAQUETA DAMA COLOR ROJO | 4 | Unidad | CHAQUETA DAMA COLOR ROJO | Chaqueta color rojo (matrona) Tallas 38 y 42 dos de c/u. |
$ 15.671,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.684
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$ 62.684
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53102702
| CHAQUETA DAMA COLOR GRIS | 2 | Unidad | CHAQUETA DAMA COLOR GRIS | Chaqueta Gris (Asistente Social) Talla 44 |
$ 15.671,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.342
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$ 31.342
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53102702
| CHAQUETA DAMA COLOR LILA | 2 | Unidad | CHAQUETA DAMA COLOR LILA | Chaqueta Lila (Nutricionista) Talla 44 |
$ 15.671,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.342
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$ 31.342
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Total Neto
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$ 188.052
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.730
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$ 223.782
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.