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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2186-409-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA CAMARÍN DE G3 Y POLICLÍNICO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2186-9-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL GERIATRICO LA PAZ DE LA TARDE
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R.U.T. |
61.606.607-2 |
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Dirección de Facturación |
Caupolicán 198 |
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Comuna |
Limache
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Impuesto |
141966,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolicán 198 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ingenieria maitenes spa |
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Razón Social |
INGENIERIA MAITENES SPA
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R.U.T. |
76.747.066-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ingenieria maitenes spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101701
| Tubos fluorescentes | 1 | Unidad no definida | MATERIALES ELÉCTRICOS UCA Y POLICLINICO (SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA) | MATERIALES ELÉCTRICOS UCA Y POLICLINICO (SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA) |
$ 423.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 423.350
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$ 423.350
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39101701
| Tubos fluorescentes | 1 | Unidad | MATERIALES ELÉCTRICOS CAMARINES G3 (SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA) | MATERIALES ELÉCTRICOS CAMARINES G3 (SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA) |
$ 323.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 323.840
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$ 323.840
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Total Neto
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$ 747.190
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 141.966
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$ 889.156
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.