Orden de Compra. Nº2186-839-CM19 "SALDO ESCRITORIO "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GERIATRICO LA PAZ DE LA TARDE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2186-839-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra SALDO ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Geriátrico Paz de la Tarde
Razón Social HOSPITAL GERIATRICO LA PAZ DE LA TARDE
R.U.T. 61.606.607-2
Dirección de Unidad de Compra Caupolicán 198
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1332
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GERIATRICO LA PAZ DE LA TARDE
R.U.T. 61.606.607-2
Dirección de Facturación Caupolicán 198
Comuna Limache
Impuesto 15647
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán 198
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
2239-4-LP14
Tijeras10 (1570669 )TIJERAS RHEIN OFICINA 20,3CM UNIDAD 1572569(1570669) TIJERAS RHEIN OFICINA 20,3CM UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.870 $ 10.870
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios20 (1561138 )ADHESIVO TORRE BARRA POWER STICK 21 GR UNIDAD 1563021(1561138) ADHESIVO TORRE BARRA POWER STICK 21 GR UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.440 $ 9.440
44122010
2239-4-LP14
Divisores20 (1006882 )SEPARADOR BANGRÁFICA OFICIO SATINADO PASTEL SET 6 POSICIONES UNIDAD 1024882(1006882) SEPARADOR BANGRÁFICA OFICIO SATINADO PASTEL SET 6 POSICIONES UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.820 $ 4.820
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon10 (1007569 )CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 18X45 M UNIDAD 1025569(1007569) CINTA ADHESIVA SELLOFILM CRISTAL 18X45 M UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.210 $ 1.210
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1129114 )MARCADOR FULTONS PIZARRA NEGRO UNIDAD 1151392(1129114) MARCADOR FULTONS PIZARRA NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930 $ 1.930
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras2 (1525046 )PERFORADORA SELLOFFICE S-508 20 HOJAS UNIDAD 1527046(1525046) PERFORADORA SELLOFFICE S-508 20 HOJAS UNIDAD; Código: 2606; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.428 $ 3.428
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores7 (1628793 )LÁPIZ PILOT GEL POPLOL 0.7MM AZUL UNIDAD 1630793(1628793) LÁPIZ PILOT GEL POPLOL 0.7MM AZUL UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.294 $ 7.294
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1531119 )DESTACADOR MONAMI HIGHLIGHTER JUMBO 604 NARANJO UNIDAD 1532998(1531119) DESTACADOR MONAMI HIGHLIGHTER JUMBO 604 NARANJO UNIDAD; Código: DG4309; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220 $ 3.220
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector30 (1233680 )CORRECTOR PROARTE LAPIZ 7 ML PUNTA METALICA UNIDAD 1259755(1233680) CORRECTOR PROARTE LAPIZ 7 ML PUNTA METALICA UNIDAD; Código: DG75930; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.060 $ 12.060
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras20 (1556886 )CORCHETES FULTONS 26/6 1000 UNIDADES 1558769(1556886) CORCHETES FULTONS 26/6 1000 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras3 (1007657 )CORCHETERA ISOFIT CM-50 COD. 11281-K UNIDAD 1025657(1007657) CORCHETERA ISOFIT CM-50 COD. 11281-K UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.592 $ 8.592
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel30 (1007624 )CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES 1025624(1007624) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA REDONDA 100 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.190 $ 5.190
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel10 (1108010 )CLIPS HAND APRETADOR DOBLE 19 MM 12 UNIDADES 1128010(1108010) CLIPS HAND APRETADOR DOBLE 19 MM 12 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas10 (1007861 )ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.790 $ 7.790
Total Neto $ 83.184
Descuento $ 832
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.647
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 97.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.