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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2187-316-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2187-95-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Efectuar reparaciones en Direccion Hospital Cabildo. |
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Proveniente de Licitación
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2187-95-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Mol de Cabildo |
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Razón Social |
Hospital Moll de Cabildo
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R.U.T. |
61.606.610-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Moll de Cabildo
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R.U.T. |
61.606.610-2 |
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Dirección de Facturación |
Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
92150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
JUAN DANIEL RIVEROS TORRES
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R.U.T. |
8.884.268-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102405
| Servicios de marcado de pavimentos | 1 | Unidad | Servicios de marcado de pavimentos | 1.-Demolicion de acera, retiro de escombros y arbol.Construccion de vereda(H25) de 10.mts x 1,50,13.mts x0,80 y 6.metros x 1,15".Cambio puerta entrada principal. |
$ 485.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 485.000
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$ 485.000
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Total Neto
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$ 485.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.150
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$ 577.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.