Orden de Compra. Nº2187-318-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2187-98-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Moll de Cabildo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2187-318-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2187-98-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Efectuar pintado en Servicio de Urgeencia de Hospital Cabildo.
Proveniente de Licitación 2187-98-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Mol de Cabildo
Razón Social Hospital Moll de Cabildo
R.U.T. 61.606.610-2
Dirección de Unidad de Compra Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Moll de Cabildo
R.U.T. 61.606.610-2
Dirección de Facturación Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto
Comuna -1
Impuesto 91390
Dirección de Envío de la Factura Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JUAN DANIEL RIVEROS TORRES
R.U.T. 8.884.268-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153502
Reparación de zona de pintura260Metro CuadradoReparación de zona de pintura260.metros cuadrados de pintura Servicio de Urgencia.(obra vendida) $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.000 $ 481.000
Total Neto $ 481.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.390
TOTAL OC $ 572.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.