Orden de Compra. Nº
2187-435-SE11
"
Adquisicion Materiales de Oficina.
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Moll de Cabildo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2187-435-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion Materiales de Oficina.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Mol de Cabildo
Razón Social
Hospital Moll de Cabildo
R.U.T.
61.606.610-2
Dirección de Unidad de Compra
Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Moll de Cabildo
R.U.T.
61.606.610-2
Dirección de Facturación
Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto
Comuna
Cabildo
Impuesto
10743,74
Dirección de Envío de la Factura
Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S.A.
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
24
Caja
24.-Cajas Corchetes "26/6" ( x 1000)
24.-Cajas Corchetes "26/6" ( x 1000)
$ 121,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.904
$ 2.904
44122104
Clips para papel
12
Caja
12.-Cajas de Clips Nº 1.punta redonda ( x 100)
12.-Cajas de Clips Nº 1.punta redonda ( x 100)
$ 124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.488
$ 1.488
14111516
Papel de recambio para cuadernos
20
Unidad
20.-cuadernos ctes 100.hjs (cuadriculado)
20.-cuadernos ctes 100.hjs (cuadriculado)
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
14111516
Papel de recambio para cuadernos
20
Unidad
20.-Cuadernos universitarios (100.hjs cuadriculado)
20.-Cuadernos universitarios (100.hjs cuadriculado)
$ 329,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.580
$ 6.580
31201512
Cinta Transparente
6
Unidad
6.-Unidades Libreta Correspondencia "50.hjs"
6.-Unidades Libreta Correspondencia "50.hjs"
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
60121502
Rotuladores de base disolvente
12
Unidad
12.-Unidades Plumones permanentes.(6.negros-6 azules)
12.-Unidades Plumones permanentes.(6.negros-6 azules)
$ 278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.336
$ 3.336
56121303
Borradores
15
Unidad
15.-unidades plumones para pizarra acrilica.
15.-unidades plumones para pizarra acrilica.
$ 238,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
44121505
Sobres especiales
4
Paquete
4.-Pq. Sobres " 1/4.oficio" ( x 50)
4.-Pq. Sobres " 1/4.oficio" ( x 50)
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.220
$ 2.220
44121505
Sobres especiales
4
Paquete
4.-Pq. Sobres "1/2 oficio" (pq x 50)
4.-Pq. Sobres "1/2 oficio" (pq x 50)
$ 1.141,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.564
$ 4.564
44121506
Sobres estándar
4
Paquete
4.-Pq Sobres oficio blanco ( x 50)
4.-Pq Sobres oficio blanco ( x 50)
$ 1.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.756
$ 6.756
31201517
Cinta para empaquetar
20
Rollo
20.-Rollos Cinta embalaje transparente.
20.-Rollos Cinta embalaje transparente.
$ 278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.560
$ 5.560
60121502
Rotuladores de base disolvente
12
Rollo
12.-Rollos scotch.
12.-Rollos scotch.
$ 78,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 936
$ 936
44121802
Líquido corrector
24
Frasco
24.-Frascos corrector liquido (x 20.ml. liquid paper)
24.-Frascos corrector liquido (x 20.ml. liquid paper)
$ 268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.432
$ 6.432
Total Neto
$ 56.546
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.744
TOTAL OC
$ 67.290
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.