Orden de Compra. Nº2187-435-SE11 "Adquisicion Materiales de Oficina."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Moll de Cabildo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2187-435-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Materiales de Oficina.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Mol de Cabildo
Razón Social Hospital Moll de Cabildo
R.U.T. 61.606.610-2
Dirección de Unidad de Compra Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Moll de Cabildo
R.U.T. 61.606.610-2
Dirección de Facturación Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto
Comuna Cabildo
Impuesto 10743,74
Dirección de Envío de la Factura Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S.A.
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes24Caja24.-Cajas Corchetes "26/6" ( x 1000)24.-Cajas Corchetes "26/6" ( x 1000) $ 121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.904 $ 2.904
44122104
Clips para papel12Caja12.-Cajas de Clips Nº 1.punta redonda ( x 100)12.-Cajas de Clips Nº 1.punta redonda ( x 100) $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.488
14111516
Papel de recambio para cuadernos20Unidad20.-cuadernos ctes 100.hjs (cuadriculado)20.-cuadernos ctes 100.hjs (cuadriculado) $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
14111516
Papel de recambio para cuadernos20Unidad20.-Cuadernos universitarios (100.hjs cuadriculado)20.-Cuadernos universitarios (100.hjs cuadriculado) $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.580 $ 6.580
31201512
Cinta Transparente6Unidad6.-Unidades Libreta Correspondencia "50.hjs"6.-Unidades Libreta Correspondencia "50.hjs" $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
60121502
Rotuladores de base disolvente12Unidad12.-Unidades Plumones permanentes.(6.negros-6 azules)12.-Unidades Plumones permanentes.(6.negros-6 azules) $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.336 $ 3.336
56121303
Borradores15Unidad15.-unidades plumones para pizarra acrilica.15.-unidades plumones para pizarra acrilica. $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
44121505
Sobres especiales4Paquete4.-Pq. Sobres " 1/4.oficio" ( x 50)4.-Pq. Sobres " 1/4.oficio" ( x 50) $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
44121505
Sobres especiales4Paquete4.-Pq. Sobres "1/2 oficio" (pq x 50)4.-Pq. Sobres "1/2 oficio" (pq x 50) $ 1.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.564 $ 4.564
44121506
Sobres estándar4Paquete4.-Pq Sobres oficio blanco ( x 50)4.-Pq Sobres oficio blanco ( x 50) $ 1.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.756 $ 6.756
31201517
Cinta para empaquetar20Rollo20.-Rollos Cinta embalaje transparente.20.-Rollos Cinta embalaje transparente. $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560 $ 5.560
60121502
Rotuladores de base disolvente12Rollo12.-Rollos scotch.12.-Rollos scotch. $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 936 $ 936
44121802
Líquido corrector24Frasco24.-Frascos corrector liquido (x 20.ml. liquid paper)24.-Frascos corrector liquido (x 20.ml. liquid paper) $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.432 $ 6.432
Total Neto $ 56.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.744
TOTAL OC $ 67.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.