Orden de Compra. Nº2187-666-CM14 "Materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Moll de Cabildo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2187-666-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Mol de Cabildo
Razón Social Hospital Moll de Cabildo
R.U.T. 61.606.610-2
Dirección de Unidad de Compra Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Moll de Cabildo
R.U.T. 61.606.610-2
Dirección de Facturación Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto
Comuna Cabildo
Impuesto 15114,4848
Dirección de Envío de la Factura Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
2239-24-LP09
Corchetes24 (18442) CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES 20479(18442) CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES; Código: 10780;Región : V $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
44121708
2239-24-LP09
Marcadores24 (25235) MARCADORES, DESTACADORES-MARCADOR PERMANENTE PUNTA REDONDA AZUL-PILOT-UNIDAD 27272(25235) MARCADORES, DESTACADORES-MARCADOR PERMANENTE PUNTA REDONDA AZUL-PILOT-UNIDAD; Código: 10524AZ;Región : V $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.608
44121802
2239-24-LP09
Líquido corrector24 (732250) CORRECTOR PAPER MATE LIQUIDO FRASCO 20ml UNIDAD 732250(732250) CORRECTOR PAPER MATE LIQUIDO FRASCO 20ml UNIDAD; Código: 10627;Región : V $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.928 $ 5.928
44122001
2239-24-LP09
Archivadores de fichas12 (737596) ARCHIVADOR PRISA OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE 21,59 CM. X 35,36 CM. UNIDAD 737596(737596) ARCHIVADOR PRISA OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE 21,59 CM. X 35,36 CM. UNIDAD; Código: 17149;Región : V $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.512 $ 7.512
55101510
2239-24-LP09
libros de lectura de entretención24 (740420) LIBRO GENERICA ACTA 100 HOJAS CUADRICULADO UNIDAD 740420(740420) LIBRO GENERICA ACTA 100 HOJAS CUADRICULADO UNIDAD; Código: 81394;Región : V $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
44121708
2239-24-LP09
Marcadores24 (830550) MARCADOR TRATTO PLUMON PIZARRA PUNTA 4.0 837810(830550) MARCADOR TRATTO PLUMON PIZARRA PUNTA 4.0; Código: 12668AZ;Región : V $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar24 (960372) CINTA DE EMBALAJE TESA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 40 MM 977372(960372) CINTA DE EMBALAJE TESA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 40 MM; Código: 11740;Región : V $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.432 $ 6.432
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar12 (960373) CINTA DE EMBALAJE TESAPACK CAFE 48MM X 40 M 977373(960373) CINTA DE EMBALAJE TESAPACK CAFE 48MM X 40 M; Código: 11741;Región : V $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.216 $ 3.216
Total Neto $ 80.256
Descuento $ 706
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.114
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 94.664


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.