Orden de Compra. Nº
2187-666-CM14
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Materiales de oficina
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Moll de Cabildo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2187-666-CM14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Mol de Cabildo
Razón Social
Hospital Moll de Cabildo
R.U.T.
61.606.610-2
Dirección de Unidad de Compra
Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Moll de Cabildo
R.U.T.
61.606.610-2
Dirección de Facturación
Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto
Comuna
Cabildo
Impuesto
15114,4848
Dirección de Envío de la Factura
Zoila Gac. esq. Aníbal Pinto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
2239-24-LP09
Corchetes
24
(18442) CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES 20479
(18442) CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES; Código: 10780;Región : V
$ 115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.760
$ 2.760
44121708
2239-24-LP09
Marcadores
24
(25235) MARCADORES, DESTACADORES-MARCADOR PERMANENTE PUNTA REDONDA AZUL-PILOT-UNIDAD 27272
(25235) MARCADORES, DESTACADORES-MARCADOR PERMANENTE PUNTA REDONDA AZUL-PILOT-UNIDAD; Código: 10524AZ;Región : V
$ 567,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.608
$ 13.608
44121802
2239-24-LP09
Líquido corrector
24
(732250) CORRECTOR PAPER MATE LIQUIDO FRASCO 20ml UNIDAD 732250
(732250) CORRECTOR PAPER MATE LIQUIDO FRASCO 20ml UNIDAD; Código: 10627;Región : V
$ 247,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.928
$ 5.928
44122001
2239-24-LP09
Archivadores de fichas
12
(737596) ARCHIVADOR PRISA OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE 21,59 CM. X 35,36 CM. UNIDAD 737596
(737596) ARCHIVADOR PRISA OFICIO ANCHO BURDEO CORRIENTE 21,59 CM. X 35,36 CM. UNIDAD; Código: 17149;Región : V
$ 626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.512
$ 7.512
55101510
2239-24-LP09
libros de lectura de entretención
24
(740420) LIBRO GENERICA ACTA 100 HOJAS CUADRICULADO UNIDAD 740420
(740420) LIBRO GENERICA ACTA 100 HOJAS CUADRICULADO UNIDAD; Código: 81394;Región : V
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.800
$ 34.800
44121708
2239-24-LP09
Marcadores
24
(830550) MARCADOR TRATTO PLUMON PIZARRA PUNTA 4.0 837810
(830550) MARCADOR TRATTO PLUMON PIZARRA PUNTA 4.0; Código: 12668AZ;Región : V
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar
24
(960372) CINTA DE EMBALAJE TESA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 40 MM 977372
(960372) CINTA DE EMBALAJE TESA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM X 40 MM; Código: 11740;Región : V
$ 268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.432
$ 6.432
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar
12
(960373) CINTA DE EMBALAJE TESAPACK CAFE 48MM X 40 M 977373
(960373) CINTA DE EMBALAJE TESAPACK CAFE 48MM X 40 M; Código: 11741;Región : V
$ 268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.216
$ 3.216
Total Neto
$ 80.256
Descuento
$ 706
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.114
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 94.664
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.