|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2188-119-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-09-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2188-53-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2188-53-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Coinco |
|
Razón Social |
Hospital Coinco
|
|
R.U.T. |
61.602.134-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Francisco Díaz Muñoz 157 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Coinco
|
|
R.U.T. |
61.602.134-6 |
|
Dirección de Facturación |
Francisco Díaz Muñoz 157 |
|
Comuna |
Coinco
|
|
Impuesto |
41990 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Díaz Muñoz 157 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
fernandoeugenio |
|
Razón Social |
FERNANDO EUGENIO SAINI DEL OTERO
|
|
R.U.T. |
8.826.120-8 |
|
Sucursal |
fernandoeugenio |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85121502
| Consultas de médicos de atención primaria | 17 | Unidad | CONSULTAS OFTALMOLOGICAS | |
$ 13.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 221.000
|
$ 221.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 221.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 41.990
|
|
$ 262.990
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.