|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2188-187-CM12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE TONER |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Coinco |
|
Razón Social |
Hospital Coinco
|
|
R.U.T. |
61.602.134-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Francisco Díaz Muñoz 157 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Hospital Coinco
|
|
R.U.T. |
61.602.134-6 |
|
Dirección de Facturación |
Francisco Díaz Muñoz 157 |
|
Comuna |
Coinco
|
|
Impuesto |
121,0794 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Francisco Díaz Muñoz 157 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Opciones S.A. Sistemas de Información |
|
Razón Social |
OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION
|
|
R.U.T. |
96.523.180-3 |
|
Sucursal |
Opciones S.A. Sistemas de Información |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 3 | | (879651) CARTUCHO DE TINTA XEROX 106R02306 NEGRO ALTA CAPACIDAD 888796 | (879651) CARTUCHO DE TINTA XEROX 106R02306 NEGRO ALTA CAPACIDAD ; Código: 106R02306;Región : VI
|
US$ 215,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 645,00
|
US$ 645,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 645,00
|
|
Descuento
|
US$ 7,74
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 121,08
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 758,34
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.