Orden de Compra. Nº2188-261-CM11 "COMPRA MATERIALES SALUD MENTAL"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coinco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2188-261-CM11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES SALUD MENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coinco
Razón Social Hospital Coinco
R.U.T. 61.602.134-6
Dirección de Unidad de Compra Francisco Díaz Muñoz 157
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Hospital Coinco
R.U.T. 61.602.134-6
Dirección de Facturación Francisco Díaz Muñoz 157
Comuna Coinco
Impuesto 37,05
Dirección de Envío de la Factura Francisco Díaz Muñoz 157
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3 (596046) TONER CANON 103 596046(596046) TONER CANON 103 ; Código: ;Región : VI US$ 65,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 195,00 US$ 195,00
Total Neto US$ 195,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 37,05
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 232,05


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.